你好,您这种情况需要做更正申报处理。
上个季度成本票未开,申报时就填了具体的费用,无发票抵扣了,下个季度补开还可以吗?如果不能补开是不是要补交上个季度所得税
上季度增值税开票收入填少了可以在本季度补充申报么?具体怎么做呢?
小规模2季度申报无票收入,现三季度补开发票,该账务处理怎么做?及如何申报?填在哪一列?是不是相当于我三季度可以开发票38万,就不是30万免增值税
你好老师,我上季度增值税少报2178,请问是否可以在这个季度补报呢?和税控盘开票不一致可以补补报进去吗?小规模,是更正申报好还是四季度补申报好
老师,我第三季度增值税申报有有误,少申报了,我现在可以在第四季度补上去吗?补上去的话第四季度的利润表收入就和申报的不一样
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
先做上季度更正申报?
上季度是在大厅做的呢,可以在电子税务局更正么?
所得税,财务报表不都要更正申报么?
你好,错误的咱都需要更正,申报在电子税务局大多数都可以操作,你可以试一下。
更正申报那里无数据怎么办?
你好,网上操作不了,那就去大厅操作。
不能直接在这个月加上么?
你好,这样有风险,因为您上个月申报的是有错误,需要正确申报,按期缴费。
免税的,更正上季度的会有罚款么?
你好,一般情况下是第1次不会罚款。