你好,这个进入销售费用-业务招待费
你好老师两个问题,请分别解答,1.公司股东但并非本公司编制人员,是在单位的,发生的差旅费,是记如管理费用-差旅费,还是记如销售费用-差旅费。2接待客户发生的差旅费是做销售费用-差旅费,还是销售费用-差旅费。谢谢
老师,我公司有个公用手机号,用来联系客户得,冲的手机费记入销售费用办公费还是管理费用办公费
老师,我公司办了一个手机群发短信业务300元,为了给客户打电话,群发短信,这个费用记入销售费用办公费还是管理费用办公费
公司举办一个灯光秀,中途接送客户产生的油费,是记录管理费,还是销售费用
公司举办一个灯光秀,期间产生的招待客户用餐和住宿费用,是记录管理费,还是销售费用
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢
老师你好,问下高级会计论文是怎么样的,要发表包括什么
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
老师好,如何创建财务账套?
老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?
我司有员工需要报销去年年底至今年初邮寄费,快递单详细信息是2024.12-2025.01,发票开具时间是2025.02.05。请问这个邮寄费如果给员工报的话,是否需要调账?
老师,我刚进建筑行业,看了一些课仍然心里没底一头雾水,公司刚成立,合同还未签,前期费用无票的多,走个人报销,后期来票我该咋做账,如何做财务核算架构
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
12月份有一笔银行账记错了,差了10元。是不是就在12月份账本后附银行余额调节表,然后在1月份调回来就行?
那举办这个灯光秀,期间产生的招待客户用餐和住宿费用,是记录管理费,还是销售费用
你好,这个都记住销售费用-业务招待费
但是小林老师让我记录管理费中
两位老师说不一致,我都不知道实际应该记录哪个科目,我也觉得应该记录销售费用_业务招待费
你好,这个是跟客户业务有关的,销售费用
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利