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老师,销售商品,未开票,未收款,怎样进行账务处理

2023-07-03 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 14:49

借发出商品 贷库存商品

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快账用户2099 追问 2023-07-03 14:51

麻烦老师再讲下后续开票和收款时的处理

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快账用户2099 追问 2023-07-03 14:52

老师,我们进货,对方给我们票开多了,这部分多开的进项我们是不是不能抵扣呀,只能按照我们付款的金额来抵扣进项

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:59

开票的时候正常的做收入账。 借主营业务成成本 贷发出商品

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借发出商品 贷库存商品
2023-07-03
借:发出商品-供应商 贷:库存商品 以后结转 借:主营业务成本 贷发出商品-供应商
2023-07-05
你好 借:银行存款 贷:预收账款 借:发出商品 贷:库存商品 
2020-10-20
同学你好 可以先做无票收入 借应收 贷主营业务收入 贷销项 次月开票的时候先红冲上面的分录然后再做开票的收入
2022-08-24
你好 借应收账款贷应交税费-应交增值税 。
2020-10-05
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