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老师,一年前公司中途建账,录入期初数据时,把其他应付款贷方正数,录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?

2023-07-03 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 11:22

你好; 你要调分录的; 就是资产多了。 负债少了的意思是吗  

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快账用户4917 追问 2023-07-03 11:24

是的。把其他应付款贷方正数录成其他应收款借方正数了。

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齐红老师 解答 2023-07-03 11:24

你好; 你做 ;借其他应收账款负数金额 贷其他应付款  

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快账用户4917 追问 2023-07-03 11:27

老师,明白了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-03 11:28

不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  

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你好; 你要调分录的; 就是资产多了。 负债少了的意思是吗  
2023-07-03
这个不能做分录调整的,需要反初始化,重新录期初数
2023-07-04
你好 借:其他应收款 20万 短期借款 20万 贷:以前年度损益调整 40万
2021-08-28
您好 这样体现可以的哈
2021-08-16
借:管理费用 正数,借:其他应付款 负数
2021-08-03
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