你收到钱的时候借银行存款贷,其他应付款
老师,收到社会保险管理中心发的生育补贴,稳岗补贴,留工补助,后又发给员工。这一过程怎么做分录啊?
请问公司账号收到员工的生育津贴(医疗保险服务中心直接转到公司账户),该怎么做会计分录?
老师,员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工,单每月过程中,公司先按2000元税前申报了工资,按扣除社保费500元后,按1500发放了工资,2000也计提了工资,社保500也缴纳了费用做了会计分录,那现在生育津贴到账了,如何记账呢?(实际是产假期间无工资,但先预付给员工一部分生育津贴,等剩余津贴到账后扣除期间支付额,按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资,缴纳了社保)
您好老师,收到社会保险基金管理中心的生育津贴,公司又支付给员工,如何做会计分录?
老师您好,请问收到社保局的打到公司账户上的生育津贴,平时在按月发放职工工资,收到生育津贴如何做会计分录啊?
请问我公司是一般纳税人,给上游开具推广服务专用发票,我公司中间商赚差价,下游为我开具广告发布费专票,等到企业所得税汇算清缴时候,需要把下游开具的广告发布费发票按照广告和业务宣传费要求,只能作为成本在本年度扣除营业收入的15%吗?因为我们不做具体业务只作为中间商然后可以全额扣除?
老师好,应交税费-应交增值税-销项税额抵减什么情况下用?比如我进项比销项多,我确认收入时候,可以直接记应交税费-应交增值税-销项税额抵减吗?
请问商业贷款还款记录和还款计划是相同的东西吗?
老师好!我们去年没有收入,有成本费用开支,那么,业务招待费可以列支吗?
报关单电子数据是指哪个
老师账套一个月做完账 需要把明细账和其他哪几个账都要打出来订成账本
请教老师,建筑劳务公司,上年年底时候因为对方有尾款未结清,也没给对方开尾款的发票,但是账上预留了尾款收入对应的成本未结转,现在对方尾款不给了,就按已付款结算,那账上预留的成本该怎么处理呢?
请问个人的完税证明在哪里打印的
发行债务工具作为合并对价直接相关的交易费用,应计入债务工具的初始确认金额。这句话对吗
老师,你好,分公司一般交什么税呀,哪个税种合并到总公司交税
你支付给员工的时候借其他应付款贷,银行存款
好的,谢谢老师
客气,帮忙给个五星好评