在具体的什么问题的
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
老师,上游给我开了一张免税的,金额是一万的农产品,我进一步加工。那我进成本金额是多少,可以计算抵扣是多少
10000*9%入库的时候做这一个借原材料10000-1000*9% 应交税费、应交增值税进项900 贷银行存款1万 你生产领用的时候才可以加计扣除1% 借生产成本10000-(10000-1000*9%)*1% 应交税费、应交增值税进项10000-1000*9%)*1% 贷原材料10000-1000*9%
老师,上面计算是一万乘以9%还是一千乘以9%
刚才打错了,是1万乘以9%。
老师好,请问9月交的所属期7月份的预交发票,7月也抵扣了,请问该票据入账到几月份,建筑服务的
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了,肯定要有原件入账的
你好,账务处理做到九月份。
完税证明,银行回单都可以。
那7月份不要做账是吧该笔发票
你好,七月份做这个发票的,但是不要做交税的。
预缴税款的只能在九月份做。
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了
你好,你是在几月份申报的,不应该在八月份申报,你那时候税款还没有交呢,你怎么抵扣?