您好,这个也是1%的税率的
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
老师,我公司买礼品送客户。 对方开具3%的专票给我们,含税价为800。 我们公司按13%的税率视同销售。 那我们视同销售的销项税是多少?怎么计算?
老师,我们公司买的空调赠送客户要视同销售按多少税率交增值税呢,对方开给我们1%的电子普票
老师,我们购买家电给我们开的普通发票1%的发票,那我们视同销售按多少税率算呢
我司购买了一批办公家具,对方开了1%税率普通发票,因为我们营业执照没有家具这栏,现在我们销售出去这批家具,开发票的话是按照13%税率开还是按照1%税率开?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
也就是对方给我们开多少税率我们就视同销售按多少税率对吗
对,没错,就是这个意思
谢谢好的
不客气,帮忙给个五星好评
老师这是我之前问别的老师的
您好,您问的是什么呢?
那个老师说我们是一般纳税人按13%视同销售
你的意思你们是一般纳税人是吗
是的老师
那你们对外销售的话就是13%的税率
我们视同销售对完送客户啊
对,就是视同销售,得根据你们自己的增值税税率来算