你好,不可以的,这个属于福利费的。那你代收代付的更抵扣不了了,你做不了费用。
请问老师:深圳个人租房专项附加扣除是1500每月。如果员工实际住房租金是1000的话,那么可以按1500扣除吗?将来税务万一查到,会不会补交个税?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
老师,公司为员工提供的免费宿舍的月租费,这个是福利费,那如果对方开专票,这种是不可以抵扣吗
租来的房屋如果专门作为职工宿舍进项可以抵扣么?员工每个月交钱,那我这个租金还进福利费么?
公司租来厂房中一栋作为宿舍租给员工,员工付钱,请问我租金的进项是可以抵扣吧?那员工付给我的租金,我是否要作为其他业务收入同时申报缴纳增值税?和员工签的这个宿舍租赁协议,她们是不是可以申报专项附加扣除少交个税了
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
增值税,如果不是专用于宿舍是不是就可以抵扣了?
你好,生产办公用的可以抵扣,前提是你得单位负担。
2,我问员工收租金,这个我要不要确认收入和交增值税
单位负担是什么意思?
能从,增值税抵扣,交付,员工租金专项附加扣除,这几个角度给我分类说一下么
第一个没有利润的,不需要缴纳 单位负担,就是单位支付出去,单位出钱的意思。
员工和你单位签订合同还是和房东,最好是和房东签订合同,你们单位走一个代收代付,出一个委托书,这样员工可以抵扣专项附加扣除,如果和你单位签订合同的话,你得确认收入了,这个需要上报的,因为他需要填写房东。
和公司签合同,不是和房东,租房发票是一个院子,在一起的,然后我们拿出来几间作为宿舍租给员工收钱,首先我这个房租进项是不是可以抵扣,因为不是专用于福利?
第二,因为我收员工租金,那么我职工宿舍这几件房子分摊的租金是不是就可以计入我的出租成本,不计入福利费了,同时我收员工的租金收入我记其他业务收入和销项税
第一个正确的是这么做。
第二对的,是的,是这么做的。
比如说我房子租金是5000,但是我象征性和员工收1000,这样也可以向上面那么做么?对与我贴补的4000用作为福利费并且带交个税么
确认1000的收入,结转1000的成本,剩下的做福利费。