你好,是的,这个要一起改的。
老师,我更改了20年12月份的增值税申报表,补缴了1万7的税款,还有什么表是需要跟着一起更改的吗附加税财务报表都需要改吗企业年报呢
老师,小微企业,我企业所得税3月份没有计提,3月份修改利润表了,在电子税务局上能直接修改报表吗?还是先不更改以前的,只用报后面的7-9月份的报表,以后到大厅进行报表更正?
老师,我们3月份有未开票收入,现在税局要求我们把3月份增值税报表更改了。我怕刚把3月份增值税报表更改了,更改所得税报表的时候,需要先把财务报表更改了吗?
老师增值税做了无票收入,企业所得税有2万,是在汇算清缴时改报表,还是在更改12月份报表
老师,请问因发票异常进项税额转出,现在是9月份,税局要求转出到3月份,3月份的增值税申报表修改了,以后月份的增值税申报表数据会自动累计吗?同期的财务报表要不要更改?
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
要先把财务报表更改了,然后在更改所得税报表,对吧?
你好都可以的,这个没关系。
就是不管怎么更改,就是财务报表与所得税申报表上的收入要一致,对吧?
也好,是的,这些对应关系都还是要有的。
好的,谢谢。我三月份账上未作未开票收入,现在要把3月份的未开票收入补申报了,我现在是否需要反结账,把3月份的未开票收入记到3月份?还是直接记到6月份就可以?
你好,最好是能够反结账过去。
这样做的话,账与申报表都能够一致起来。谢谢
你好,不用客气的了。