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老师,请问下之前的成本入账错误,现在就挂在预付账款上,现在公司准备注销,利润大了,这部分预付账款怎么入账,目前没有销售啦

2023-06-27 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 09:41

你好;     你这个是什么业务的;  是 属于成本费用 ; 但是挂预付账款借方;     是吗  

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快账用户5959 追问 2023-06-27 09:46

已经收到对方的进项票,可能是会计当时没有入成本,就现在还是挂在预付账款上,那现在准备注销,当月可以做调整吗,那就会出来当月只有主营业务成本,没有主营业务收入,这样可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-27 09:50

你好; 可以的; 借主营业务成本  贷 预付账款;  可以的  

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相关问题讨论
你好;     你这个是什么业务的;  是 属于成本费用 ; 但是挂预付账款借方;     是吗  
2023-06-27
你好,是计入了成本  没有取得发票的意思? 
2024-03-16
你好!针对这种情况,可以通过做账务调整来纠正错误。具体操作如下: 1. 首先,把错误记入销售费用的金额转出,做以下分录: 借:预付账款b 贷:销售费用 2. 然后,将正确的费用记入相应科目,做以下分录: 借:销售费用 贷:预付账款a 这样操作后,预付账款a和b的余额应该就会调整正确,同时销售费用也得到了正确处理。
2024-11-04
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
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