同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师你好!我之前有一笔预付账款是付给同一家公司了,但是收到发票进,公司已经变更名称了,实际账已结清发票也收到了,但是A公司还有一笔账借方有余额外,A-1贷方有余额外,数字刚好是一样的,实际是同一笔账,这个要怎么做会计分录把账平掉呢!谢谢
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师,是这样的,公司13年建的帐套,当时实收资本是实缴的2000万,建帐套的时候起初有三个公司预付账款在借方。后来转股了,借旧股东,贷新股东,把前面三个公司的预付账款直接充掉做成借:预付-某人,贷:预付-三个公司,三个公司和旧股东有关联,他这样之间把三个预付账款的三个公司直接冲掉挂在某人那,那某人不是挂着了,我应该怎么做?
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
可能之前多冲了,因为之前不是我做的账
现在账上只是应付账款挂着借方余额
同学你好 那需要做冲减分录对应的相反分录
老师,之前的的账是代理记账公司做的,我现在查不到之前的账是怎么做的,现在我怎么可以快速又正确的把这余额处理掉呢?
他们应该交接给你们账本或者打印的凭证啥的