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老师,请问我们去年供货给供应商开了100万的发票,对方没有认证,合同结束,实际供货80万,发票要怎么处理?

2023-06-27 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 08:32

可以把这个发票红冲全额红冲,然后,再重新开80万

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:37

老师,原先的发票要不回来了

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:38

可以不要回原来的发票吗?

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:39

如果我们销售方只冲掉差额部分,开红字行不行

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齐红老师 解答 2023-06-27 08:43

可以的,可以按照你思路操作

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可以把这个发票红冲全额红冲,然后,再重新开80万
2023-06-27
同学您好,一般打多少款,开多少发票,目前已经打了80万款,要催对方开发票。以后要等对方开票后再打款,免得等不回来发票
2024-11-19
你好,这个需要供应商开红字发票的。
2021-10-12
你好,没有开进发票来的,你可以暂估入库的。
2021-09-18
你好 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票就可以 采购方填写表二进项转出
2021-04-07
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