学员你好,可以给供应商乙开票,然后再签个抵账协议
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师抵账协议是不是得是三方签订呀?但是我们之前跟客户甲公司签订的合同,现在给供应商乙方开发票是吗?那与之前甲公司的合同不一致能行吗?
我们将收客户甲的20万,由供应商乙方给货物,乙方还给我们开发票吗?
你们给甲开票,乙给你们开票
老师您是说我们给甲方签订的合同100万,其中20万让供应商乙给我们货物了,甲方只给我们剩余的80万,现在我们必须得跟客户甲方签订100万销售,合同,同时与乙方签订那20万采购合同是吗?然后给甲开100万发票,已给我们开20万发票,老师是这意思吗?
你们未来还给甲供货吗,不是就20万吗,单针对这20万,你们给甲开,乙给你们开,然后签订抵债协议
现在供应商20万没签订合同也不给我们开票了可以吗?我们是不是就不应该给客户甲开那20万发票,只开100减去20万的剩余那80万呀?
金额太大,需要签订合同
不开发票你怎么平账
当时是与客户甲签订100万,现在说是20万让供应商给货物
剩下的80万正常付款吗,你先把20万的处理了
现在领导说供应商乙方给客户甲方直接开了20万发票了,不给我们开也不给我们签订合同了,说是让我们这出个东西怎么平了,这咋平呀?不知道了
你们客户得给你们开票,不然你的账平不了
现在领导说供应商乙方给客户甲方直接开了20万发票了,不给我们开也不给我们签订合同了,我们将给客户100万的东西将合同改成80万,我们也只开这80万的合同,说是让我们这出个东西怎么平了,这咋平呀?
那你们就给甲也不开这20万的票,对方的货作为你们的库存
那我们收到乙方的这20万货物就合同和发票都不弄,光收到货物了,这咋入账呢,平白多出20万货物咋做账呀?
你没有平白多啊,你不是已经给甲发出去20万了吗
但是现在领导说要我们跟甲方的100万改成80万合同,所以就与甲方和乙方都不体现这20万的合同和发票了,但是20万货物收到了
而且我们卖给甲方的是产品和收到乙方的是原材料,东西不一样的
是啊,你发给甲的不体现,乙给你的也不体现
老师那我们跟客户甲方100万货物的合同改成低价80万,与供应商乙方的20万不开票也不签订合同,那我们收到乙方的货物是不是也不能入库,不能上账呀,是这意思吗?
跟客户甲方100万货物的合同改成低价80万,与供应商乙方的20万不开票也不签订合同,收到乙方的货物也不能入库,不能上账,是这意思