你好,汇算清缴补交所得税,分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2019年,误多交企业所得税 当时分录是,借 所得税费用,贷应交税费应交所得税。缴纳税时借 应交所得税 贷 银行存款 今年发现不该缴所得税 要做调整 ,怎么调整 是借 利润分配_未分配利润 贷方应该什么科目
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
老师您好,2 022 年 企业所得税多交的税款退回来了,分录这样坐对吗? 借:银行存款 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
老师 您好 今年5月申报2022年税务年报 补交500元企业所得税 分录 借方 应交企业所得税 贷方 银行 那计提的时候 是借方 所得税费用 贷方 应交企业所得税吗 还是借方未分配利润呢
老师 您好 今年5月申报2022年税务年报 补交500元企业所得税 分录 借方 应交企业所得税 贷方 银行 那计提的时候 是借方 所得税费用 贷方 应交企业所得税吗 还是借方未分配利润呢
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢