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职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录

2023-06-25 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-25 16:21

比如管理部门的福利费借管理费用福利费15,000,带应付职工薪酬15,000。借应付职工薪酬15,000,贷其他应收款15,000。 然后后面的5000元回来发票时把没有发票的5000部分红冲再按发票在做,这笔分录就对了。

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好就是按照15,000元这个做账就对。
2023-06-25
比如管理部门的福利费借管理费用福利费15,000,带应付职工薪酬15,000。借应付职工薪酬15,000,贷其他应收款15,000。 然后后面的5000元回来发票时把没有发票的5000部分红冲再按发票在做,这笔分录就对了。
2023-06-25
您好,想用这个其他应收款抵消吗还是
2023-06-25
你好,职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票,是按15000元计提。 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2023-06-25
你好,员工工资可以计入成本,也可以进入到管理费用。
2024-04-16
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