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职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录

2023-06-25 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-25 15:01

您好,想用这个其他应收款抵消吗还是

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:03

是的,消之前的借款

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:05

那这样的话就是   借 应付职工薪酬  贷 其他应收款,金额10000

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:06

老师,你帮我带数完整分录写下。我之前也没计提过,只做过借款付款的分录

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:06

借 应付职工薪酬10000  贷 其他应收款10000

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:09

我之前也没计提过,只做过借款付款的分录

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:10

那你正常多一个计提就可以了  借 管理费用 15000  贷  应付职工薪酬 15000

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:14

借,管理费用15000,贷应付职工薪酬福利费15000,借应付职工薪酬福利费10000,其他应收款5000。是这样吗?

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:24

我到底按照多少计提呢?10000还是15000?

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:27

你第二个分录不平,其他应收款是10000,集体按照15000 

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:32

老师,你说的什么意思?完整分录应该怎么写,带数写下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:40

借,管理费用15000,贷应付职工薪酬福利费15000,借应付职工薪酬福利费10000,其他应收款10000

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快账用户9269 追问 2023-06-25 15:43

等5000的开票来了,我直接借应付职工薪酬福利费5000,贷其他应收款5000是吗

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齐红老师 解答 2023-06-25 15:47

嗯对是这个意思的哈

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比如管理部门的福利费借管理费用福利费15,000,带应付职工薪酬15,000。借应付职工薪酬15,000,贷其他应收款15,000。 然后后面的5000元回来发票时把没有发票的5000部分红冲再按发票在做,这笔分录就对了。
2023-06-25
您好,想用这个其他应收款抵消吗还是
2023-06-25
好就是按照15,000元这个做账就对。
2023-06-25
你好,职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票,是按15000元计提。 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2023-06-25
你好,同学 借财务费用 贷银行存款
2024-02-20
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