您好,想用这个其他应收款抵消吗还是
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
老师,公司买的茶叶开的专票可以抵扣吗?
老师无形资产摊销分录?
老师,我不知道小规模个体户的额定征收,是怎么开票的啊,比如有服务类,商业类,都是应纳税经营额为30000,这是什么意思呀?
老师,去年的增值税免税收入忘做分录了,今年要怎么调账?补分录是补在去年还是今年?
土增滞纳金在土增清算的时候可以扣除吗
购买无形资产土地要摊销吗?
建筑服务公司需要缴纳哪些税金?
老师,新公司2024年成立的,之前有收入到公账上,但是没有赖发票,税务也没开通,2025年2月份税务才开通,之前的收入怎么申报呢?
购买空调,且提供安装服务,这种合同应该按承揽合同还是建设工程合同交印花税?
小规模纳税人收入未达到30万,免税收入分录怎么做?影响实际收入么?
是的,消之前的借款
那这样的话就是 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款,金额10000
老师,你帮我带数完整分录写下。我之前也没计提过,只做过借款付款的分录
借 应付职工薪酬10000 贷 其他应收款10000
我之前也没计提过,只做过借款付款的分录
那你正常多一个计提就可以了 借 管理费用 15000 贷 应付职工薪酬 15000
借,管理费用15000,贷应付职工薪酬福利费15000,借应付职工薪酬福利费10000,其他应收款5000。是这样吗?
我到底按照多少计提呢?10000还是15000?
你第二个分录不平,其他应收款是10000,集体按照15000
老师,你说的什么意思?完整分录应该怎么写,带数写下,谢谢
借,管理费用15000,贷应付职工薪酬福利费15000,借应付职工薪酬福利费10000,其他应收款10000
等5000的开票来了,我直接借应付职工薪酬福利费5000,贷其他应收款5000是吗
嗯对是这个意思的哈