同学你好 270000是不含税的吗
老师我问一下,这个题用简易计税出售不动产,它开的专票就是差额计税,5%税率的增值税专用发票
请问老师,个人出租土地,代开发票,那么需要包含有增值税,其中增值税税率是5%,出租金额270000元,那是不是270000*5%=13500元,13500元就是应缴纳的税额吗?是这么计算的吗?
请问个人出租土地,要代开发票,其中需要缴纳税种是个人所得税,税率是20%,那么怎么计算需要缴纳个人所得税是多少哈?如取得收入(一年签订合同)270000元,那么270000*(1-20%)*20%=个人所得税?
老师,想问一下我自然人出租仓库给企业,1年50万租金,一个月41667元/月,那我要缴纳什么税,房土两税是每月缴纳还是每年缴纳的,是还要缴纳个税/增值税/印花税是吗,还有其他税款吗,怎么算的
我司是一般纳税人,将一间不动产出租给了个人,收到租金开了收据金额是30690元,请问这个申报增值税是不是要放在开具其他票据那里?还有就是税率是多少啊?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
是的,不含税额
1、增值税:270000*5%=13500元 2、个人所得税:270000*20%=54000元 3、教育费附加(减半征收):270000*3%=4050元 4、印花税(减半征收):270000*0.001=135元 5、城市维护建设税(减半征收优惠):270000*5%=6750元 6、地方教育费附加(减半征收优惠):270000*2%=5400元 合计应缴纳的税额:83835元 请问老师,我根据税率,然后用27万元*相关税率是这么算的吧?以上我算的对不?
同学你好 是这样计算的
但是附加税356是不对的 附加税是增值税为计税依据
那城市维护建设税呢?根据270000元计算的还是根据增值税计算的?
都是增值税计算的哦 不是收入