(13000*0.09-进项)/13000=0.02 ,进项税额是910,开票金额7910
老师问一下我们是一般纳税人开票税率13%然后我开了简易征收3%的发票,那我进项税额需要转出的吗
老师,请问我司是一般纳税人,开的发票是13个点,上月开票税额是43206.05元,我要税负率1.5,如何算出进项要抵扣多少进项税额?
老师,你帮我算一下,本月不含税销项金额是1668298.31 销项税额是214869.38 税负需要控制到0.01 我的进账税额一共有268849.59 那么我需要抵扣的进账税额是多少?我还可以开多少销项金额?
老师,你好,我们的进行税额比较大,然而这个月开的销项金额比较小,我是认证一点小金额,然后税负比较高还是认证一个大于销项税额的进项
老师你好,我想问一下我的开票金额是13,000,然后税率是9%,税负是两个点。进项开票是13%,我需要帮我算一下我的进项税额和开专票金额。
这个题计提折旧没有一个是符合这个公式的
老板一共开了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做护肤品原材料,一家是国际贸易公司,一家是投资公司,老板问我几家公司之间要怎么开票才合适,叫我出一份税务筹划方案给他
开代理记账公司,个体工商户可以吗?这样还是需要三个专职人员吗?
公允模式下的投房出租了,确认收入的时候,不用结转成本是吗?所以可以理解为公允模式下的投房出租是没有成本的?因为他没有折扣减值呀!
这总结为提尾不提头。这道题
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
银行手续费没有需要纳税调整的,需要填写到a105000第23行吗
想要查看企业这个月收入多少增值税专票在哪里查
老师,好。成立上市公司,都要具备那些条件,或者前期都要做那些准备
老师开票的是含税金额吧,老师利润是8%,成本怎样计算啊,谢谢老师啦!
开票的是含税金额 成本这块没法计算,需要数据很多,而且 新的问题请重新提出哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快
这个不是新的问题,就是上面的问题引申的问题
老师计算一下,怎么稅负2个点,13000/1.09*0.02=11926.6055046*0.02=238 1073-238=835这个数字啊
没有这样引申的,成本这块和上面本就是两个不同的问题
老师计算一下,怎么稅负2个点,13000/1.09*0.02=11926.6055046*0.02=238 1073-238=835这个数字啊
1170-进项=260,你看下,自己是不是算错了
难道企业采购原材料不是企业的成本?????????????????
同学,请你新的问题重新提出哈,就我想问一下我的开票金额是13,000,然后税率是9%,税负是两个点。进项开票是13%,我需要帮我算一下我的进项税额和开专票金额。这个问题,如果 算出错误,我会给你解答的
老师计算一下,怎么稅负2个点,13000/1.09*0.02=11926.6055046*0.02=238 1073-238=835这个数字啊
就是我本来开始提出的问题
老师我们预估怎样计算还是可以吧
我们计算13000*(1-8%)=11960/1.09怎样可以吧计算10792,老师怎样计算可以吗?
(13000*0.09-进项)/13000=0.02 ,进项税额是910,开票金额7910 我计算的是这个数字,
(13000*0.09-进项)/13000=0.02 ,进项税额是910,开票金额7910题目已经解答了