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老师你好,我五月份抵扣了34万的进项,未做账,我六月做账时,借:原材料 应交税费-已认证进项税34万 贷:应付账款 老师,分录这样做对吗?

2023-06-20 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 20:49

您好,这个是没错的哈,没错

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快账用户7284 追问 2023-06-20 20:50

老师,我若写成应交税费-进项税额34万是不对的吧

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齐红老师 解答 2023-06-20 20:58

你之前五月份没做是吗

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快账用户7284 追问 2023-06-20 21:01

老师,我五月没做,6月初抵扣了进项

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齐红老师 解答 2023-06-20 21:05

那你就是进项税额就可以了

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您好,这个是没错的哈,没错
2023-06-20
您好,这个是是借:原材料 应交税费-进项税额34 贷:应付账款
2023-06-20
12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022-07-06
你好,这个做账的话是没问题。
2023-04-11
你好,可以的,你这个没问题。
2024-11-20
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