你好,两种做法,要么是入库的时候数量是120,单价60,然后差额的那一部分放到营业外收入,还有一种做法是入库的数量是120,这个总的成本是6000,然后单价降低。
我是做超市财务费,我现在有个问题,我的商品A是联营的,就是拿过来卖,我超市不用管A的库存,只是按照A每月的销售额的20%来确认我自己的收入,我的商品B与A唯一不一样的地方是,B我需要管库存数量,但不需要看库存总金额,这个时候A商品的公司被称为联营供应商,B的供应商则被称为代销供应商,对于这个A与B商品的做账方式,我咨询过税务局,税务局的解释简单粗暴,他们说A与B不属于受托代销商品,也不用那么复杂,因为我虽然都会提成20%,但是另外80%我会返还给供应商,其实这80%就相当于是我付的进价,与普通商品购销不一样的是,别人先买进来在卖,而我的A和B是属于先卖了再买进,说他们其实也是我的商品,税务局的解释颠覆了我的会计知识,而且我看我公司的进销存系统,联营和代销商品居然都有销售成本,而且这个成本还都是那返还的80%,系统的负责人说,谁说联营和代销没有成本结转,产生了收入就必须有成本配比,而且主要是商品售卖时是我来开全额税票,不是供应商开,所以商品我买了,票我开了,跟正常的商品购销不是一样的吗?税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了,按照受托代销去做
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
你好 我想问下 就是购买了一批货 单价60 数量是100 然后就付了6000块钱 然后又赠了20瓶给我 然后我也是按照这样入库的,赠货为0, 那结转成本的话 赠货的成本也要结转嘛; 销售明细表里头又出售了这20瓶赠货,这个毛利该怎么算啊,卖出去了1300块钱,这1300算是营业外收入吗
你好 我想问下 就是购买了一批货 单价60 数量是100 然后就付了6000块钱 然后又赠了20瓶给我 然后我也是按照这样入库的,赠货为0, 那结转成本的话 赠货的成本也要结转嘛; 销售明细表里头又出售了这20瓶赠货,这个毛利该怎么算啊,卖出去了1300块钱,这1300算是营业外收入吗
A和B各投7千元,总投1万4进货,收益平分,到7号发现1万4本金用完,不再追加本金了。8至30号用每天收益的钱进货,月底清帐 总收益:54000 总支出:42000 请问这总42000支出里有(本金在里面),也有当时(用收益的钱当支出)算在里面了。 A算法:54000-42000=(12000收益) 12000+(14000本金)=26000 26000÷2=(13000每人) B算法:54000-42000=12000 12000÷2=6000
建筑公司有时候有销售材料但是没有销售合同几万块钱有什么问题吗?或者有时候几千元与几万元的小工程没有工程合同有什么问题吗?
老师问一下,我刚来这家公司,个体户,开票60万,一点进项没有,季度经营所得都是业务随便填的,工资薪金也没报,这马上汇算清缴了,怎么处理?有没有好的解决方法?
老师 笔记本电脑按多久摊销呀
老师,培训学校,请外面的老师来上课,给的课时费,怎么入账比较好
老师,我公司注册资金300万,只有一个股东,现在,这个股东要把股权转让给小张和小王,这个个人股权转让所得怎样申报
研发支出的上级科目是什么?
公司的车在发票后台有通行费发票,但是没出车也没扣款记录请问老师这种情况是怎么回事
老师好,公司的账务上:2024.7-11月的工资都计提发放了,但是在12月的时候把申报的这些工资都作废了,我怎么在2024.12月直接一笔分录调整工资呢?
开发票地址必须是公司注册地址吗?经营地址和注册地址不是一个怎么开发票?