你好,五月份的时候没有缴纳增值税吗?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
老师,我请教个问题,我司去年9月份办理了增值税留抵退税90万,然后23年1月至4月缴纳了22年的增值税50多万,但是5月份的时候没有缴纳了,这是什么原因?
老师您好,我司去年9月份做过增值税留抵退税,然后23年每个月都有多缴纳22年的增值税,现在给您看其中一个,4月份的纳税申报表,5月份缴纳的增值税,其中有个20220601-20220630所属期的增值税,这个是这么算的?
请教小公司购买的随时可以赎回的活期理财取得的收益,需要在汇算清缴时填投资收益纳税调整表吗?投资收益平时已显示在利润表的第20行。
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
你好 个人给公司开具普通发票自行开具如何操作?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
销项税额、进项税税额是多少?
交了增值税,但是至少23年的,这次没有22年的。销项66.38万,进项53.74万
截图你的申报表看一下的。
是你留底退税了之后进项转出了吗?
当时做了进项转出
24行就是你需要缴纳的增值税。
看一下你五月份的申报表,这个是五月份的吗?
这个就是五月份
24行的那个金额就是你需要缴纳的增值税,你看一下你34行没有缴纳吗。
有,金额一致
你好,那这个月需要交税的,你怎么说不交税?
34行,这个就是你需要缴纳的增值税呀。
你说的这个是不是附加税没有交? 附加税是根据缴纳的增值税减去增值税增量留底退税的金额作为这个计税依据来交附加税的,如果是小于等于零,不需要交。
但是6月实缴的时候回单没有其他多的,以往月份都有上年度的
你打印一下你的完税证明看一下。
这是4月的,您看下,多的那个增值税是去年的
对呀,五月份申报的不就是四月份所属期就是四月份有问题吗。
本月申报的是上一个月的, 你这个月申报的应该是所属期5月的。
您仔细看下,付款凭证有一项增值税所属期是20220601-20220630的
我现在给您的截图是4月所属期,在5月付款的,4月扣缴金额一致,但是多了个去年6月份的
那你截图所属期五月份的增值税申报表。
是申报日期是六月份的。
我后来给您截图的是所属期4月份的,您看后面那个付款截图咯
你好,四月份的这个没有问题 五月份的你不是说这个月没有吗?这个月没有你截图这个月的所属期的呀
对,5月份的这个月没有,所以就是觉得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
你截图六月份的申报表,看一下的就是所属期5月1号到五月底的,你的销项税额,进项税额分别是多少。
你光说你没有交增值税,没法给你判断。