你好,五月份的时候没有缴纳增值税吗?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
老师,我请教个问题,我司去年9月份办理了增值税留抵退税90万,然后23年1月至4月缴纳了22年的增值税50多万,但是5月份的时候没有缴纳了,这是什么原因?
老师您好,我司去年9月份做过增值税留抵退税,然后23年每个月都有多缴纳22年的增值税,现在给您看其中一个,4月份的纳税申报表,5月份缴纳的增值税,其中有个20220601-20220630所属期的增值税,这个是这么算的?
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
老师,我们是网约车工会,老板想着为网约车司机缴纳医保和社保,但是费用由司机自己全部承担,账应该怎么做合适?
你好,其他业务收入长期高于主营业务收入会有什么风险吗
老师。开标前,证照过期了。是不是属于流标?
公司处置固定资产机动车,需要开具百分之几的发票。
如何给会计学堂提意见,为什么微信和平板不能同时登,每次登都很麻烦
老师我这边有一笔利息27.82元,平时作在财务费用借方负27.82,汇算清缴时自动带出到利息支出-27.82,还需要退1.39的税是对的吗,退这1.39是不是比较麻烦可以在其他里调增不退吗
老师。投标的时候资格审查那块都不合适,属不属于流标?
销项税额、进项税税额是多少?
交了增值税,但是至少23年的,这次没有22年的。销项66.38万,进项53.74万
截图你的申报表看一下的。
是你留底退税了之后进项转出了吗?
当时做了进项转出
24行就是你需要缴纳的增值税。
看一下你五月份的申报表,这个是五月份的吗?
这个就是五月份
24行的那个金额就是你需要缴纳的增值税,你看一下你34行没有缴纳吗。
有,金额一致
你好,那这个月需要交税的,你怎么说不交税?
34行,这个就是你需要缴纳的增值税呀。
你说的这个是不是附加税没有交? 附加税是根据缴纳的增值税减去增值税增量留底退税的金额作为这个计税依据来交附加税的,如果是小于等于零,不需要交。
但是6月实缴的时候回单没有其他多的,以往月份都有上年度的
你打印一下你的完税证明看一下。
这是4月的,您看下,多的那个增值税是去年的
对呀,五月份申报的不就是四月份所属期就是四月份有问题吗。
本月申报的是上一个月的, 你这个月申报的应该是所属期5月的。
您仔细看下,付款凭证有一项增值税所属期是20220601-20220630的
我现在给您的截图是4月所属期,在5月付款的,4月扣缴金额一致,但是多了个去年6月份的
那你截图所属期五月份的增值税申报表。
是申报日期是六月份的。
我后来给您截图的是所属期4月份的,您看后面那个付款截图咯
你好,四月份的这个没有问题 五月份的你不是说这个月没有吗?这个月没有你截图这个月的所属期的呀
对,5月份的这个月没有,所以就是觉得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
你截图六月份的申报表,看一下的就是所属期5月1号到五月底的,你的销项税额,进项税额分别是多少。
你光说你没有交增值税,没法给你判断。