你好,这个红包可以进入专家评审费,进入劳务报酬,申报个人所得税
你好,公司请评审专家到公司来评审,一人私下送了4000红包,这个费用怎么做账?记入什么科目呢?又没有发票这些
请问老师,军工项目给的评审费(红包),这部分费用怎么处理比较合适呢?没有发票,项目的开工和结题都需要给红包,金额较大,怎么计入成本呢?
邀请专家评审,给专家付专家费,需要给他们缴纳个税,怎么操作
想问一下,我家公司目前一些付给个人专家评审费用。 没有发票需要怎么入身工帐 也不想给其代扣代缴个税
项目评审给专家的红包怎么入账?需要缴纳个税吗
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税