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老师,3月份购买了一台设备,预付的账款。借,固定资产,贷,预付账款。5月份对方公司给开了专票,怎么处理?谢谢

2023-06-17 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-17 10:00

借预付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。

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快账用户9947 追问 2023-06-17 10:01

也就是先做一分录,冲平之前的。再重新分录是吗?

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齐红老师 解答 2023-06-17 10:05

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9947 追问 2023-06-17 10:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-17 10:08

不用客气,周末愉快

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借预付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。
2023-06-17
没问题,这样处理可以的
2022-10-12
同学你好 借进项 贷财务费用
2022-07-13
你好,同学 不用调账,1月份收到的10%计入预收账款
2023-11-13
借固定资产贷预付账款6500,然后下一次支付借预付账款贷银行存款2000。
2022-08-22
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