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三)某制造业企业2018年12月份发生有关经济业务如下: 1.销售给东方公司甲产品300件,单位售价﹑200元,货款计60 000元,增值税销项税额10 200元,款已收存银行。 2.以库存现金支付销售甲产品的运杂费1 000元。3.预收西京公司购买乙产品的货款40 000元。 4.销售给西京公司乙产品50件,单位售价1000元,货款计50 000元,增值税销项税额8500元;原预收货款40 000元,其余款项尚未收回。 5.按照合同向韦达公司发出乙产品20件,单位售价1000元,货款共计20 000元,增值税销项税额3 400元,用银行存款代对方垫付运杂费1 000元,全部款项均未收到。 6.结转本月已销甲、乙产品的生产成本―(单位成本为甲产品:120元、乙产品 600元)。 7.按规定的税率(销售收入的―10%)计算应交纳的销售税金。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。

2023-06-16 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 11:37

你好,具体是针对哪一笔,还是全部的? 

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快账用户8837 追问 2023-06-16 11:43

全部老师

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齐红老师 解答 2023-06-16 11:46

你好,分录的金额麻烦自行带入一下 1.销售给东方公司甲产品300件,单位售价﹑200元,货款计60 000元,增值税销项税额10 200元,款已收存银行。 借:银行存款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2.以库存现金支付销售甲产品的运杂费1 000元。 借:销售费用,贷;库存现金 3.预收西京公司购买乙产品的货款40 000元。 借:银行存款,贷:预收账款 4.销售给西京公司乙产品50件,单位售价1000元,货款计50 000元,增值税销项税额8500元;原预收货款40 000元,其余款项尚未收回。 借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5.按照合同向韦达公司发出乙产品20件,单位售价1000元,货款共计20 000元,增值税销项税额3 400元,用银行存款代对方垫付运杂费1 000元,全部款项均未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 6.结转本月已销甲、乙产品的生产成本―(单位成本为甲产品:120元、乙产品 600元)。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,乙产品 7.按规定的税率(销售收入的―10%)计算应交纳的销售税金。 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—某某税款

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你好,具体是针对哪一笔,还是全部的? 
2023-06-16
1、借应收账款42120 贷主营业务收入36000 应交税费-销项税6120
2020-11-19
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 3,借:库存现金,贷:营业外收入 4,借:管理费用,销售费用,财务费用,贷:银行存款 
2020-12-22
您好 借 应收票据174000 贷 主营业务收入 150000 您这题是不是有问题 贷 应交税费-应交增值税-销项税额24000
2021-12-28
同学你好 问题不完整
2023-01-04
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