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1)销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到°(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元°(5)经计算,本月销售产品应交纳的城市维护建设税5760元,教育费附加2469元。要求:根据上述资料编制会计分录。

2021-12-28 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 17:53

您好,具体是什么问题

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您好,具体是什么问题
2021-12-28
您好 借 应收票据174000 贷 主营业务收入 150000 您这题是不是有问题 贷 应交税费-应交增值税-销项税额24000
2021-12-28
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款,贷:应收账款 3,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6,借:其他业务成本,贷:原材料 7,借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
2021-11-22
您好 (1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。 借:银行存款 452000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 52000 (2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。 借:应收账款 150000%2B19500%2B300=169800 贷:主营业务收入 150000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 19500 借:银行存款 300 (3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。 借:主营业务成本 500000 贷:库存商品 100000%2B400000=500000 (4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。 借:税金及附加 16000 贷:应交税费-应交消费税 16000 (5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 (6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上 借:银行存款 11300 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1300 借:其他业务成本 8000 贷:原材料 8000
2022-11-07
你好,正在解答 中,请稍后
2022-04-29
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