那你没有人员,你就和社保局沟通一下。 个人交的不能在企业扣除。
请问老师: ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗?现在是有的人交了有的人没交,没给交社保的人可以走公户发工资入账吗? ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗?现在是社保和个税申报的工资金额低,实际工资金额高。 ③我们是分公司,总公司在南京,有的员工社保是在总公司交的,工资在我们这发,请问这样也可以正常走公户发工资吗?
老师,现在的企业社保移交税务局征缴后,个税申报的工资跟社保申报的工资必须要一致吗?金三系统会比对吗?之前我们一直都不匹配,比方说:个税申报的个人工资薪金为4500,社保申报的个人工资是3500。
请问我公司要招聘一个工程人员,但他是有在另一家公司工作的,也有在那家公司交社保,我们以发工资的形式发工资给他,正常交个税,但因为社保在同一个城市已经交了,我公司是无法交的,那社保局会说我们没交社保吗?这种可不可以?
现在法律规定企业必须给员工交社保吗?从第一个月开始员工入职就要交吗?但是有些年龄大的五十多的怎么交社保啊?人家也不愿意交啊
老师你好!一个员工在老板一家企业拿工资,另外一家企业交社保(因社保局规定必须有一个人交社保,转出一个人必须有一个人顶,因现在没有人顶),现在账怎么做?个人交的在拿工资企业扣可以吗?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
就是个人自己去交的,不能来企业扣除。
让个人把个人自己交的转给公司,可以吗?
在公司交社保可以,就是他个人名义交的这个钱就和你们单位没有关系。
意思是他现在不是单位员工,单位代他交的社保,不可以企业所得税税前扣除
你好,他不是咱单位的员工,不能在咱单位税前扣除。