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我是销售方,5月开了50万的红字申请表,忘记开负数发票了,6月没有销项,如果6月开负数发票,我们报税的时候不退税,是不是可以放在上面留抵,税务会不会查,另外这个月如果不报,等7月或者8月有销项再开红字发票行不行,有没有影响

2023-06-15 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-15 18:53

这个一般不查的,但是你的负数销售额你看一下你能申报了吗

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这个一般不查的,但是你的负数销售额你看一下你能申报了吗
2023-06-15
这个一般不查的,但是你的负数销售额你看一下你能申报了吗
2023-06-15
那咱就是进项转出找了呗就差这儿。
2024-01-08
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
这个形成了以后带递减的税,不用退税
2024-01-29
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