同学你好 对的 这个要填无票收入
请教一下,小规模时进的货,收到13%的专用发票,几个月后小规模转为一般纳税人,购进的这批货小规模时卖给了下家但是没收款也没开票,现在要开票收款,请问这些进项发票想用有什么好的办法吗?
老师,我想问一下,无票收入说的是两种情况吗?,一个是不走公账,老板私下收的钱,一个是,确认了收入,没有开发票,是这个意思吗?那申报纳税的时候,这两个都填进去吗?数字?
出货了,没有收到款,也没有开票,一般纳税人,想问一下这个是如何做账还有想问一下,报税的时候是要填进无票收入吗?
请问一下一般纳税人有些对方没有让开票,我做了无票收入,这个可以抵扣进项税吗
老师,问下,如果卖了一台车,没有开发票出去,会计科目怎么写,是一般纳税人?到时候申报增值税的时候,在哪里填写,是不是未开票收入那一个?
当月计算一部分工资8000,次月要发放是时在补提剩下工资35000,申报个税是按43000,这样子要不要去改什么吗
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
那这个是做应收账款对吧,但是如果会计没有做应收账款,也没有填写在无票收入里面这个合规吗?税务那边能查到吗?
同学你好 你不做税局一般查不到
那就是不做也不影响对吧
但是应收账款就跟实际的不符合
同学你好 对的 是这样的