你好 最好更正申报的
老师 10月份的企业所得税申报错了 可以更正申报吗 自己,还是得去税务局大厅申报啊
老师我今年第一季度跟第四季度的企业所得税数据报错了,去更正申报吗?
老师如果那个企业所得税报错了我想更正第三季度的企业所得税,我直接做更正申报就行了是吗?还用更正第三季度财务报表吗
企业所得税季报已经申报缴费了,数据有一个填写错了 如何更正申报,是需要去大厅办理吗
老师你好,企业所得税是季报,1季度的企业所得税数字报错了,这个月能去大厅更正吗?还是必须下个月
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
这个月可以更正吗
我们是4月接手他们的,每个月有10万租金,一个季度是30万,但是之前他们1-3月的增值税报的是0,我们在4月的时候是根据人家增值税报的0,报企业所得税,还是按真实发生的30万申报?
可以的,找到对应的所属期,更正申报就行。