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老师,请问我们是一般纳税人,5月份开了一张1个点税率的发票,已在6月冲红,现在报5月份的税,附表一数据带不过来,该如何填报税?

2023-06-13 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 10:22

你好,这个你要去税务局上门填表申报。

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快账用户2216 追问 2023-06-13 10:23

税务局管理员说是不用,喊自己填报,主要是附表一不知道怎么填

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齐红老师 解答 2023-06-13 10:24

你好,你这个填不了啊,你或者问一下你当地12366,看你们那边能不能填。系统上填不了,老师也是没办法的。

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快账用户2216 追问 2023-06-13 10:24

去税局要怎么填报呢?

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齐红老师 解答 2023-06-13 10:38

你好!这个一般是填到13A里面。看当地税务局要求

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快账用户2216 追问 2023-06-13 10:54

13a填不了数据

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齐红老师 解答 2023-06-13 10:57

你好,所以要看当地的要求了。系统上填不了,就只能去税务局去填。实际操作就是这样子的。

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同学你好 直接填写就可以了
2023-06-13
你好,这个你要去税务局上门填表申报。
2023-06-13
你好 小规模或一般纳税人互转后,有红冲之前发票的特殊情况,增值税暂时网上不支持申报,需要去税局大厅申报呢。
2021-06-10
同学,你好 不用特别操作,已开票软件里面的金额为准
2022-05-18
您好,这个您得跟专管员沟通处理
2022-05-21
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