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2022.12月期末进项税额有100多万 2023年1月2月3月4月销项都小于进项 请问下这个进项的账务处理应该怎么做

2023-06-12 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 15:21

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:23

转出未交增值税啥意思 不存在未交啊

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:24

老师应该懂我说的意思哈 就是每个月都有很多进项 抵扣我的销项 就是账务处理不知道怎么做

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:26

初未交增值税,在借方有余额表示留底,你有抵扣的。

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:27

转出未交增值税,它是一个过渡的科目,在借方表示留底。

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:32

销项怎么挂借方呢 不是贷方吗 之前做收入已经挂了贷方了

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:35

选的是发生额,那你结转之后不就没有余额了,不就放到借方啦。

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:36

借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项,那你月末结转借应交税费,应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,不就让他没有余额了,才让他放在借方,你放在贷方的话不越来越多了?

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:36

如果我上面给你发的那个,你看不懂的话,不用做了,别做了,你不用结转了。

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:38

哦哦知道了 之前是通过已交税金结转掉了 因为有进项抵扣 就不用交税 就没有通过已交税金这个科目 懂了

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:39

交税金,这个是当月缴纳当月的,其他的用不到。

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:39

已交税金,这个是当月缴纳当月的,其他的用不到。

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:41

那你之前说 不用结转的话 那我分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:42

你好 什么都不需要做。

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:43

知道了 因为之前销项也是不结转的

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:43

可以的,那就可以这么做。

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快账用户9730 追问 2023-06-12 15:44

好的 那就是不用做会计分录 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:49

对的,是的,不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-12
你好; 月末分别去结转就行了 ;1.  2月做那么借 销项税350 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   ;  3月做:如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180;   借 应交税费-未交增值税20贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
2023-04-03
你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢? 
2022-11-08
同学,您好! 税负=缴纳的增值税/当月的销售收入,您刚刚给的条件没法求税负
2022-07-04
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
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