你好; 直接开红字信息处理和红字发票开具就可以了。
老师,一般纳税人开具负数发票,购买方已抵扣已开红字信息表给销售方,销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗?用云票助手开的,对方红字信息表上没显示红冲的发票号码,我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码,这种发票对吗?
数电发票红冲了,开具红字发票选择销售退回的,显示开具成功了,还需要操作其他选项吗(比如红字发票确认信息处理和红字发票开具吗)
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
对方开具红字信息表要求我公司开具发票,我方是直接开具红字发票吗?数电发票刚启用,担心操作错误。点开红字发票,里面有红字信息表的选项吗?
蓝字发票信息开具有误,发票没有交付给对方,我直接做了红冲,红字发票页面统计显示本月回退发票额度下面出现了刚刚开的蓝字金额负数,请问这种状态是不是红冲成功了?还需要别的操作吗?红字发票记录下面显示已开具的这条蓝字信息
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
打开红字发票确认信息后点确认单状态,显示是无需确认,点查询,下面会出来刚才红冲的发票,下一步还有什么?
你好;一、红字发票确认信息录入 1点击【我要办税】-【开票业务】,进入电子发票服务平台 2点击【红字发票开具】进入红字开具模块。 3 点击【红字发票确认信息录入】进入新增红字发票确认信息界面 4.在页面查询,然后找到之前开具的发票点击【选择】,跳转到提交页面 5.点击【提交】按钮,提示《确认单》提交成功。 6.提交成功后,显示相应结果 二、红字发票信息确认处理 (未做用途及入账确认的无需确认直接跳过此步骤“未做用途及入账确认的系统会自动确认,无需手工确认”) (受票方已进行用途确认或入账确认,受票方使用电子发票服务平台,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字全电发票)确认步骤如下: 1、点击【红字发票确认信息处理】 2、录入查询条件,点击【查询】-【查看】按钮,进入页面进行信息确认 3、点击【提交】按钮,显示《确认单》提交成功。 三、开具红字发票 (当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时,即可操作红字发票开具) 1、进入红字发票开具初始化页面-点击【红字发票开具】 2、在确认单状态一栏,选择已确认或者无需确认的单据,进行查询。然后开票 3、 点击【去开票】按钮,进入红字发票开具页面 4、点击【开具发票】按钮,提示红字发票开具成功
我信息确认成功了啊,但是红字发票开具找不到对应的发票?
没有点击开具红字发票得按钮
你好1; 找不到的话; 就看你是不是开错了。 步骤你看我写的; 你步骤都对的吗