您好,这个是收差额的
麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借:利润分配-分配利润 29.15 贷:应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ;借:应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷:银行存款 这个没问题吧?但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的,在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
21年印花税改革,21年收购的农产品都需要补交印花税,是按照收购的全额交还是扣除税率后的金额交?
修改以前年度印花税申报表补交印花税滞纳金是收差额的还是全部税款的
老师,专管员让补申报2021年和2022 年印花税和滞纳金,请问这申报表补报了,还用去改以前的财务报表吗?还是说这印花税和滞纳金直接记录到现在23年现在申报的这个月就行呀?
老师你好,我们之前交的印花税买卖合同,交的是卖的合同,现在税务局在群里通知叫所有企业购进合同全部补交印花税?如果不缴纳蒋产生滞纳金?请问老师,是主表里面不含税进项金额么?以主表不含税进项金额缴纳印花税呀?
老师,我公司是一般纳税人,去年8月份的增值税没有缴纳,现在缴纳的话可以用现在的进项抵扣增值税吗
进项税额10万,按照行业的税负率,我只抵扣了8万,剩余的2万还用做会计分录吗?如果做的话,会计分录应该怎么做?
老师,增资扩股需要什么资料?
做商贸类的账时,要在财务软件启动数量金额式吗?还是可以不用这么麻烦的。这个数量金额我另外用表格做,做账的时候直接根据发票上的金额做?
老师,24年工会经费四季度多提了,也缴了费没有退,25年少计提了相应部分,汇算时要调整吗?
老师,有配合税局核查的 关系出口报关单的情况说明吗,最好是有整理报关单合同编号所属期的这样的表
老师你好,小规模纳税人劳务派遣3%的税率,可以减按1%吗
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
您好,我改了一个表金额是平着的也出现滞纳金了应该怎样操作
有多少的滞纳金了?
印花税,大厅那边说改表就有
是不是系统的问题,你退出来再进去试下
21年1月的表,税款2690,滞纳金600多
那你撤销不要更改就可以了,这个没什么影响的