你好,生活费和加油费,你们单位有发票吗?有发票的话,开票包含着这个的。
老师,咨询下运输公司,自己公司的车承包给外面司机跑运输,跟他们签了承揽运输合同,承揽费包含车辆维修费,换轮胎,加油费,但这些费用我们公司先出钱由对方开票给我们,我们跟承揽司机结算扣除这些费用,剩下的承揽费直接结算给司机(公司)那他们把剩下金额开票是开运输费吗还是别的什么项目。
老师你好 我想咨询一下 我们这边用别人劳务公司签合同 我们给他们提供了人员工资及发票,但是他们算税款的时候没把成本给扣除掉,后面我就没在提供成本,现在他们让我给他们补成本,就是说 我这个成本可不可从之前的税款里扣除?
我们公司承接上游运输业务再转包给下游公司承运,出现了货损,结算直接从运费中扣除,扣除部分上游给我们开具劳务维修/商品的发票(13%),我们公司也会直接从下游公司中扣除这笔货损的费用,我们只能开具道路运输的发票(9%)。这种情况如何入账?或者是否可以开具收据而不开具发票?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
老师,公司(非运输公司)把车子租给其他公司用,司机是我们的。办结算时对方把从租金里扣除了司机的生活费和车子的油费,这种我开票是按扣除前的还是扣除后的?他们直接扣了是不是可以按扣除后的做,因为不会给我提供发票
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
老师,您好!这个23已经是授予日的公允价了,为什么还要拿23-8?23又不是市价
没得发票,就是司机的生活费直接从收入中扣除,油费也是用的对方油库的油。
生活费开发票 油费的不用开 生活费的, 这个属于个人的,它属于你单位的职工。
意思是我开发票给对方要把生活费算进去对吗?
油票不算进去,相当于收入就不计油费这部分嘛
对的,是的,是这么做的。
老师,我有些没有弄明白,为什么油费可以不开。那我们车子用油这个怎么做账
如果邮费开进去的话,你有发票吗?你有抵扣的吗?
我明白老师的意思。我想表达的意思是这个油费我就不能入费用了对吗
是的是的是的是的是的。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。