同学你好 这个可以的
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师,个人(不是我们公司员工)给我们公司拉的客户。我们需要给他们支付提成,让他们开具劳务费发票,他们又不愿意按照劳务费交纳税款(代扣代缴),我们领导的意思,说好了提成13000,就要支付给他们13000,让他们个人和我们公司签订临时用工协议,按工资发放,这样可以么?还是怎么处理比较合适呢?
老师你好 我想咨询一下 我们这边用别人劳务公司签合同 我们给他们提供了人员工资及发票,但是他们算税款的时候没把成本给扣除掉,后面我就没在提供成本,现在他们让我给他们补成本,就是说 我这个成本可不可从之前的税款里扣除?
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
员工可以自己在个人所得税APP选择发放年终奖的方式,是合并计算还是单独计算。那这种情况下单位就不用代扣代缴了吗?
小吴于2022年7月将一套位于北京市的非普通住房对外销售,取得不含增值税销售收入900万元。该住房于2021年1月以700万元(不含增值税)购入,则小吴销售该非普通住房时应缴纳增值税税额为()。 A.900x5%=45(万元) B(900-700)x5%=10(万元) C.900x3%=27(万元) D.(900-700)x3%=6(万元)
老师好。请教一下个税系统怎么安装了
请问老师 企业重组中特殊性税务处理关于企业合并,如果在进行合并时合并企业股权支付占90%,假设被合并企业价值100万,那么还有10万是非股权支付,那合并企业取得被合并企业资产和负债的计税基础以被合并企业原有计税基础确定。这个计税基础不考虑非股权支付部分吗?不应该是股权支付部分按原计税基础,非股权部分按公允价值吗?如果按表格中都这样理解,那么合并企业取得的被合并企业的资产和负债的计税基础就只有90万对吗?
老师您好,请问饮料制造业年开票1千万这样,增值税与所得税税负率多少合适呢?
公司参加蓝球比赛,购买蓝球及工作服如何记账?
集团慰问子公司,可以走职工福利吗?
老师你好,财务工作者有必要学deepceek这个软件吗,
企业与企业之间可以开利息发票吗?
请问老师,钉钉如何将钉钉群的群位置让给别人?
微信扫码加老师开通会员
这个要怎么算呢,比如我这边还欠成本300万,需要交税款多少?
那这个三百万乘以所得税税率