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老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?

2023-06-09 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 08:15

你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。

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快账用户8739 追问 2023-06-09 08:16

老师,我的意思是,暂估的金额,跟收到的发票金额不是完全一致的,也要冲回暂估吗?可能收到的发票金额,包含之前月份的,也有当月的。

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齐红老师 解答 2023-06-09 08:18

你好!那你要自己确定,看发票金额是哪几部分。另外,暂估是要红冲

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你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023-06-09
您好 是在10月份的时候做做一笔红冲暂估就可以
2019-10-29
你当时领用的时候是暂估的那一笔吗?如果是的话,之前领用的多少红虫多少。
2020-09-18
你好好通过利润分配来做汇算清交的时候把没有发票的那一部分调整就行。
2020-12-30
你之前暂估做啥的 借其他应付款 等,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,冲掉多暂估部分
2020-12-29
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