你好需要找到原因才能充平的。
请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
老师,您好,我想把应交增值税未交增值税的科目余额冲平怎么做分录呢,现在是借方余额
老师你好,我想请问下应交税费-应交增值税-转出多交增值税科目有贷方余额怎么给平掉,之前遗留下来的问题,查不出来原因了
应交税费-未交增值税 借方有0.01元的余额,是之前会计遗留问题,现在怎么把冲平,放哪个科目
老师,我是出纳,我的银行日记账和公司的账和会计的明细账,我应该主动和哪个对账?
办理小规模公司,往年增值税退税,做什么科目
老师您好,电子税务局的红利账单错误的概率大不大?我怎么核对都是错的、比我实际享受的多了9.45元,我反复核对了很多遍都差这个数,总额不对,明细也有遗漏的,明细有明显以后的项目,怎么回事呢
老师好,转行会计,考过初级会计,在会计学堂app里面,有没有只是练习会计分录的呢?或者怎么样才能练习到分录呢?一点分录也不会。买在线练习在哪里买,或者该怎么样才能练习到分录呢?谢谢。
老师好,计提税金及附加的凭证后面附申报表做原始凭证可以吗
工会经费取数基数是个税的工资,包不包括身高的年终奖啊
老师,电子税务局推送的红利账单是手动计算的还是系统取数自动生成的?怎么核对都是错的
工地购买4万元用车,怎么入账
4月份企业所得税季度预缴的利润表是按照。1至3月份的利润表表累计数报吗?
您好,电子税务局推送的红利账单数字不对,比我实际申报的多了九块多钱,我根据申报表核查计算了很多遍,就是相差九块多,电子税务局生成的数据应该也是根据申报信息取数的,为啥会错呢
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金额不大,才0.01 都跨年了,有简便的方法吗?
你好,正常来说这个可以有余额,就是进项大于销项的时候,这个科目就在借方。你看一下你是不是这个情况?
小规模纳税人
所以,这个可以直接放到营业外收入吗
小规模纳税人做错了。用不到这个科目,是用到二级科目要交增值税。 你看一下你现在有没有欠税?
没有欠税
那您就转到营业外支出也行。
小规模季度未达30万免税,所以这1%的税额也单独列明了销项,季度末转到营业外收入,计算了企业所得税
你好,但是您现在这个科目是借方。要想做平就得转到贷方去。所以借方进营业外支出更恰恰当。 减免的增值税转到营业外收入,这个对。
减免的增值税没有交的时候是在贷方,所以从借方转出贷方计入营业外收入,这样对。
老师,您帮我看下,思路这样,正确吗?
你好,您的科目不对。而不需要用销项税额。应交税费应交增值税。
不需要显示销项税额 ,直接用应交税费应交增值税 体现。其他地方有需要调整吗?
小规模就是做第1个分录和第2个分录,后面那都没有。
好的 ,谢谢老师!
不客气,祝您工作愉快。