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老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗

2023-06-07 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 16:07

你好,其他应付款有余额没有关系的,这证明你单位没有支付的,一直把它分摊完了就行。

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快账用户1820 追问 2023-06-07 16:17

好的 老师

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:22

不用客气,工作愉快。

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你好,其他应付款有余额没有关系的,这证明你单位没有支付的,一直把它分摊完了就行。
2023-06-07
您好 这样账务处理正确的
2019-12-08
你好这个还有100万后续对方不开发票么,?
2021-07-29
在会计处理上,装修费用如果是为了租赁业务的长期使用而支出,可以先记入长期待摊费用。然后,根据实际使用或者收益期限进行摊销。如果你的租赁业务预计使用期限是3年,那么按3年分摊到每月的经营成本是合理的。但是,你提到的先挂700万再分摊,需要注意的是,应当按照每月实际支付的金额计入长期待摊费用,而不是一次性全额计入。这样可以确保费用分配的准确性和合理性。
2024-11-11
你好,同学。 处理没问题,上面的
2021-04-26
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