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暂估的成本,5月底差10万没买票,企业所得税汇算清缴怎么填表?

2023-06-06 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 15:16

你好,这个10万都计入成本扣除了吗

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快账用户4839 追问 2023-06-06 15:17

打错字了是没给开票, 是的计入扣除了

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:18

那你们就是再扣除类项目,最后一个其他,调增

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快账用户4839 追问 2023-06-06 15:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:27

不客气的,祝您开心

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你好,这个10万都计入成本扣除了吗
2023-06-06
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额
2022-06-08
你好,应该是减少成本,调增利润,这个属于调增。
2021-05-25
您好,分录不用做的,汇缴时A105000表要纳税调增,没有发票的成本费用是不能税前扣除的。 汇算时企业所得税报表成本填实际数,是的,税收金额要把无票金额减了,这样就调增了
2023-12-07
你好,关键是那个暂估金额是否实际要支付的?如果只是虚估的,需要原分录红冲。调整23年的年度报表,再做汇算
2024-04-01
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