你好,借资产减值损失贷坏账,准备借坏账,准备贷应收账款。
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
应收账款没有计提坏账准备,核销时直接记营业外支出了,现在又收回一部分,如何账务处理?
老师,前面做了应收账款坏账计提,现在应收账款又收回来了的会计分录怎么做
老师,你好,我们有一笔应收账款9万,确定不能收回了,之前计提了2万坏账准备,现在我如何处理呢?怎样做会计分录呢?
之前挂在账上的一笔应收账款,现在收回一部分,有一部分收不回,应该如何做坏账计提和结转的分录
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
这个财务软件没有联网时候可以使用吗,或者是可以登录进去吗
老师,凭证打印如何显示美元币别栏?
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那最后坏账准备需要再结转吗?
您好,坏账准备这两笔分录一件,一袋已经平了。
那我想问一下,“资产减值损失”是一级科目吗?
你好,是的,损益类的一级科目。
那这个科目应该放在资产负债表里哪一个位置啊?
你好 没有 是在利润表里的 资产减值损失里
还是不太懂
这个是损益类科目,在利润表里体现不在资产不再交提这个是损益类科目,在利润表里体现不在资产负债表体现。
我知道,我是想问,我的利润表之前没有做这个科目,那我应该把这个科目放在利润表里哪个科目下?最后是否需要把这个科目结转到本年利润
您好,您是不是用的小企业准则?小企业准则就没有是发生坏账时直接寄到营业外支出里。
是的,用的是小企业
那是不是我要把那个资产减值损失,放到营业外支出下面的坏账损失里?
这样填写是对的,正确。
然后账务处理也是直接寄到营业外支出。
那资产减值损失,期末要结转到本年利润吗?
需要结转的,需要的 你是小企业准则就没有这一步,直接寄到营业外支出了。
好的,意思是我是小企业准则,最后结转不需要做资产减值损失,直接做营业外支出转出就可以了,对吗?
你好 是的是这样对的