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老师,你好,我们有一笔应收账款9万,确定不能收回了,之前计提了2万坏账准备,现在我如何处理呢?怎样做会计分录呢?

2022-10-19 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 10:45

你好再计提  7万  转销就可以

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快账用户1741 追问 2022-10-19 10:46

借资产减值损失7万,贷坏账准备7万,借坏账准备9万,贷应收账款9万,是吗?可是这样的话,资产减值损失可以企业所得税税前扣除吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:50

是的是这样处理的。是的,确实收不回来的,可以税前扣除。

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快账用户1741 追问 2022-10-19 10:51

余额在资产减值损失的也可以企业得税税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:53

资产减值损失没有余额啊,期末已经结转损益到本年利润了。

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快账用户1741 追问 2022-10-19 10:54

是是,我的意思是这个资产减值损失要不要调增呢?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:58

这个可以税前扣除,不需要调整的。

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你好再计提  7万  转销就可以
2022-10-19
你好, 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款
2024-05-10
你好,可以这么做的。
2020-12-30
同学你好!小企业会计准则的话  这个直接 借:营业外支出     贷:应收账款
2021-07-01
你好,坏账核销的分录是 借:坏账准备,贷:应收账款
2024-12-11
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