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老师,生产型出口企业,货物当月已出口,增值税申报表已填报,但是出口发票未开具。这样怎么做账?

2023-06-04 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-04 17:24

你好,你在未开具发票一栏里面填写的吗? 是的话借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入

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你好,你在未开具发票一栏里面填写的吗? 是的话借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入
2023-06-04
同学你好 需要作废当时的重新申报
2021-06-15
您好,要填的,当月有出口销售额(无论是否申报退税),且适用 “免抵退” 或 “免税不退税” 政策。需在 “免征增值税项目销售额” 栏填写出口额(人民币),并做 进项税额转出。选择出口免税对应代码(如 01019999)。出口对应的进项税额不得抵扣,需在表中 “进项税额转出” 栏填写(或主表第14栏)。未申报退税不影响本表填报,但后续正式申报退税时需与增值税申报数据一致。若无其他减免项目,仅填出口部分,确保与主表第8栏(免税销售额)一致
2025-04-12
在这种情况下,你可以在“出口发票号”栏目填写“无”或者“不适用”。同时,确保你有其他相关出口文件和证明,比如出口货物报关单等,以便证明出口事实,并支持退税申请。
2024-11-01
你好!你是填在哪个系统的发票号错了,只是号码错了,金额没问题吧
2024-04-07
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