您好,这个是可以的,可以这样
请问老师,如果对方用返利给我方的方式(返3万)抵我方前期所欠货款(欠113),应付账款还挂着付不出去的3万,那内账可以用现金走账,借:库存现金 3 贷:营业外收入 3 那外账是怎么个做法?我感觉外账还是挂着个应付账款3,长期挂账有风险
去年我们公司有一笔货款已支付给对方,但因为合作问题,尾款不会支付了,已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借:营业外支出 贷:应付账款-xxx,然后汇算清缴调增这样行吗
老师您好,想咨询几个实务问题。1、企业以前年度的预收,预付账款一直挂账,累计金额比较大.,有什么方法可以平账吗?预收的,借:预收账款,贷:营业外收入。可以吗 预付的,借:营业外支出,贷:预付账款。这个汇算清缴时调增。可以吗?
老师您好,我们接手的单位2018年度有笔账借经营费用,贷应付账款60万元,一直未付款,对方也没有开过发票。现在领导要处理该笔账务,我想应该借应付账款,贷营业外收入;财务主管的建议是:红字冲红原凭证,再借以前年度损益调整,贷未分配利润。请问这样处理可以吗?麻烦您了
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
老师那凭证分录怎么做
借 营业外支出 贷 应付账款