这个是符合要求的哈,农机服务的结果就是改善盐碱地
我公司是一工程检测服务行业,05年成立的,有15年以前的客户应收账款挂账,我们客户甲方多数是国企单位,签订的合同都是甲方拟订好的(等于霸王条款一样),一般付款方式是工程竣工我们检测完毕我们给甲方出具检测报告和开具相应的合同发票甲方才给我们付款,但是有些合同是据实结算的,并不确定我们需要检测的范围和量,只能自己先确定需要检测的单价,还有一些合同是依据工程完工一部分我们跟着检测一部分来结算的,虽然合同这么写了付款方式和期限,但是许多合同并非按照合同规定的按期付款,针对这种长期挂账的请教老师们一个催收款的技巧方法?
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
老师我单位和甲方签订的是种植水稻改善盐碱地,甲方让我们给他开具农机服务发票,合同是水稻种植来改善盐碱地,这样开具发票符合标准吗
老师,我们给甲企业治理盐碱地开发,甲给我们服务费,合同签的是种植水稻来治理,他们给我们服务费,但是对方必须要求我们给他开农机服务发票,这样我们收到的农机服务费和秋收收入能合在一起核算吗。种植期间所有费用都我们自己企业承担,收入只给他们2吨米,其余所有都归我们所有
老师,我们合作社,给甲方通过种植水稻来改善盐碱地,甲方给我们种植服务费,种植期间所有费用收入都是我们的。只需要给对方提供2吨大米,我们属于自产自销农产品收入吗?收入属于
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师,那我购入种子化肥等款都算这个农机服务成本可以吗
是的,这个也可以记入这个农机服务服务成本
老师,甲方给我们服务费,我们给甲开具的农技服务发票,种植期间所有投入都是我们自己出,秋收也都归我们,只需要我们给甲方提供2吨大米。那秋收收入属于我们自产自收产品吗?
是的,这个算你们自产自收的,但是有农业种植经营范围
老师,我们有这个经营范围,老师那我种地成本都放入收农机服务费成本里了,那我秋收收入的成本用什么啊?
种植成本不能放入收农机服务费成本,要单独列
老师,那种子化肥农药都得入种植成本里呗,不能入收到的农机服务成本里呗,那种地时耕地等机械费用是不是可以入到收农机服务费成本里呢
是的,就是按你那样操作就可以
老师那我们都给对方开农机服发票务也符合标准?合同是种植水稻来改善盐碱地的
你们执行那个合同就开农机服务发票。自己开始种植的时候就做种子成本
那我们实际都是种植期间发生的机械成本,除了种植期间耕地,靶地等也没用机械做多大施工啊
这个根据实际情况,按前边的原则灵活处理就是了哈