这个申报出口免税就可以了
老师,我们公司是一家生产制造型企业,主要是生产石英石水槽用于出口,但是在出口水槽的同时我们会配套出口一些水龙头(水龙头配合水槽使用),但是这个水龙头不是我们自己企业生产的,是直接外购回来的,请问这种我能出口退税吗?可以视同为资产货物的范围吗?
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
请问生产型出口企业,在出口时,报关单上面有一条数据是采购后直接出口的,另一条是自产的,那么这条购买直接出口的,需要做哪些操作呢?
老师,我们是生产型出口,报出口的时候,报关单上有一个钳子不是我司生产的,是买进来直接卖出去的,那我退税申报的时候这条要报进去吗
出口企业,请问老师我们出口的贸易条款是FCA,货交承运人,报关费用跟港杂费用都不由我们公司出,其他单证都齐全,这样证据链条可以不,我们是真实出口的,采购方面四流一致(合同发票物流,资金都有),出口也是四流一致,我们是真实卖车出口的,报关的时候车必须到现场,海关是需要亲自打锁的。
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
在申报增值税的时候申报就可以了吗?
同学你好 也得申报出口免税
这个出口免税是在哪个系统申报的呢?
同学你好 申报出口退税的那个