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请问对方开给我们办公费发票是半年的,但是我们钱未付,这个办公费我想每个月分摊计提,怎么做会计分录

2023-06-01 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 11:04

你好  按 6个月处理 借管理费用,贷应付  

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快账用户4651 追问 2023-06-01 11:08

那这个管理费用金额我是填开票金额/6吗

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齐红老师 解答 2023-06-01 11:13

你好  对这个是对的  

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你好  按 6个月处理 借管理费用,贷应付  
2023-06-01
你好,每个月计提房租费 借:管理费用-房租-10 贷:应付账款-暂估-10 收到票 借:管理费用-房租-10 贷:应付账款-暂估-10 借:管理费用-9 借:进项税1 贷:应付账款10 支付 借:应付账款10 贷:银行存款10
2024-04-16
你好,没有发票的,你正常做账就可以了,做到库存商品里面做一个暂估,相当于是,然后后期发票到了你再调整。
2022-06-21
你好 跟阿里一样的是通过第三方平台的吗
2021-01-15
借:长期待摊费用贷:其他应付款
2024-03-22
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