同学你好 进项不能抵扣的药转出
我们企业为增值税一般纳税人,9月份发生如下经济业务:1.3日,开出一张3个月到期的商业承兑汇票购入材料一批,货款300000元,增值税39000元,发票账单已收到,材料已验收入库。2.5日,采购A材料一批,取得的增值税专用发票上注明的A材料价款30000元,增值税进项税额3900元,款项用银行存款已支付。A材料尚未达到。3.6日,用库存现金支付上述A材料的运费500元(假设不考虑运费的增值税)。4.8日,上述A材料到达企业,并验收入库。5.10日向利华公司预付原材料订货款50000元。6.对外售出了闲置的一批甲材料20吨,每吨售价2500元,计价50000元,增值税率13%,款项尚未收到。(重要提示:前面学习例题中我们已学过,售出产品尚未收到的款记入”应收账款”账户,按照会计规定,售出材料尚未收到的款项应计入的账户也是记入“应收账款”账户!!)7.结转售出的甲材料成本30000元。8.对外向光明公司售出某商品200件,售价为500元/件,增值税为13000元,收到了光明公司开具的一张3个月到期的银行承兑汇票。9.结转售出上述商
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我们正常购进原材料的过程中,30吨,30000元,付给供应商,但是运输过程中,司机损耗0.3吨,收到赔偿款3000元,我们入库是按照实收入库,借:原材料23628.32,其他应收款?进项税3451.33(进项税额转出吗),贷:应付30000分录怎么做,收到赔偿款3000元怎做分录收的是现金,
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?
公司要注销,现在报4月的个税,企业所得税和其他都报完了,个税提示不是清算状态的单位不能提交申报表,这个怎么弄
老师好,公司内部员工给公司代开树苗发票可以吗,会不会有风险呢
我们公司是甲方,一个工程承包给乙方一年,每个月工程量里,扣除乙方消耗的水电费、材料费,扣款之后的金额叫乙方开工程发票给我们。这样操作的话,有没有问题?因为水电,火工品发票是供电局、民爆公司开给我们甲方的,进项都是我们抵扣了的。
老师,报个税的时候,有的要缴纳个税,我是不是在下个月工资中扣除,这样对吗,还是在当月工资里面扣
实操里面这个手机APP里面的票据在哪里看?
报第四季度财报时,利润表中研发费用没填数,年报时可以填上数吗?会有风险吗
个人所得税完税证明在哪里打印?
请问:1.没收到发票的材料汇算清缴时填在哪里呢? 2.A105000表中,资产类调整项目的其他行可以调整哪方面的呢
小规模公司增值税报表中10栏小微企业免销售额是啥意思?指的哪些?
毛利率公式,净利润公式是什么呢
购进的会计分录怎么做,收付罚款的分录怎么做
借原材料 借进项 贷银行存款 借银行 贷其他应收款