你好 材料有没有收到呢
你好因为以前的会计做账较乱,我这个月查出几张发票是上月已抵扣未做账的税的金额67907.96,还有几张是上月做账这个月才抵扣的金额23167.26,那这笔帐我该怎么调整
老师你好,上一次我支付了这家公司的4657,这个月呢我要支付他6283,但是之前又没有结清给我是637,已经支付了,,合计一起是10940,一起合计开的这张发票,但是那个4657呢,12月做账的时候已经是预付帐软,那我现在该怎么做账?
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
老师你好,就是我2月份计提2月份的税费我计提完了,也扎帐了,但是就是我是这个月报完税我才计提的2月份的税费,本来是对的,但是后面有个发票不想让我们抵扣,我又作废重新申报,但是这样就对不上我做账计提的税了,这个我要怎么办?
老师你好,就是我2月份计提2月份的税费我计提完了,也扎帐了,但是就是我是这个月报完税我才计提的2月份的税费,本来是对的,但是后面有个发票不想让我们抵扣,我又作废重新申报,但是这样就对不上我做账计提的税了,这个我要怎么办?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
材料也是上个月收到了
那就直接补到这个月就行,借原材料贷银行存款。因为。因为原来没有做上,直接补上就。
不行啊,关键是银行这个月没有付这笔钱呀
你好 原来什么方式付款的呢
银行基本户里转的
那当时要是没有做账,银行就对不上,现在要是补上了,银行正好能对上。
当时没有做账,银行付款的,那我给你发这笔分录就对。
不是这个意思,我的意思是说上个月已经用银行存款付过钱了,我这个月拿到发票像你说的用那会计分录,又在银行里登记一笔那不是银行存款少了对不上余额了呀!
因为我看你提问说原来没有做账。那你再补充一下,银行付款是做账还是没做账?
我这个月月初是取的银行流水里余额,银行流水里上个月已经扣了这笔钱了呀
你好账上做没做这个分录呢