您好,填纳税调整表第30行其他那里调增就可以了
老师请问一下小微企业所得税汇算清缴 无票成本纳税调增填写那张报表呀?
老师,我想问一下,我上个月汇算清缴的时候,调增了账上的暂估款,把暂估款全部进行调增,然后调增以后要交企业所得税,这个要怎么做账呢?
老师们好! 想请教一个问题,22年有一笔收入未确认,在做22企业所得税汇算清缴,要调增收入,要填哪一张表
老师好!请问企业所得税汇算清缴申报,想要吧暂估入库的部分做纳税调增,填写哪一个表?
暂估的成本没有收到发票,在做企业所得税汇算清缴时,需要把相关的数据填到【企业所得税年度纳税申报表填报表单】的哪个表单里
老师,我们是足球培训机构,中国足协给我们精英基地培训补助一年100万,然后他们让我们开与收入无关的0税率发票,那这个收入我入营业外收入,二级是政府补助吗?谢谢!
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
U8怎么做暂估结转成本
某公司购入设备一台,支付增值税专用发票所列的买价38000元,增值税4940元,增值税普通发票所列的包装费375元,设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元,领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元,领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税税率为13%,设备安装完毕交付使用
我们跟a公司购买货物,是我们的成本,1月20日已经付款,也签了合同,但是发票还没有开给我们,我1月份做账是要计入哪个科目?收到发票时又要怎么做账
两个子公司,库存商品走内部交易,进项税怎样处理
老师,提示纳税调整异常
你把这里拍给我看下
截图发您看看
只要填报没问题,你点申报就可以
会不会引起税务稽查?
不会,只要数据没问题就可以
你是调增交税,他不会查你的