你好,这种只能免税不能退税了就
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师好!有两个问题:1我司第一笔退税流程走到开出口发票流程,但由于法人的原因被评定为D级,250万/月,而合同有7千多万,这样销项发票要开到2年半,听老师讲按报关单时间就可以确认收入,请问这种情况的账务处理吗?2请问这种情况对退税除了时间上的影响,还有什么影响?
商贸出口公司收到认证费发票(专票),进项税需要入吗
老师您好。我们公司是去年年底注册,今年1月底税务登记的。那我们1月初签的合同是正常入账吗?
私车公用去年计提管理费,贷其他应付款1000元,1月支付12月工资时把这1000元按工资支付了,现在做1月账应怎么改
购买方是 一般纳税人,收到 普票 和专票分别怎么做账? 购买方是小规模纳税人,收到 普票和专票 怎么怎么做账?
支付:郑州玉研商贸有限公司(春节购买专家礼品费用) 老师们,我是根据日记账入账的,没有任何发票,这笔业务用管理费用-福利费 还是用应付账款?
红旗公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司2022年7月发生下列经济业务: 1.3日,向五环公司销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已人银行。
老师好,我们公司有一块场地,A公司给场地倒垃圾,我们收人家15元/立方。然后,我们公司把这些垃圾让B公司加工成骨料,给B公司出加工费15元/立方,加工好的成品骨料我们给C公司卖7.5元/立方,请教老师,毛利怎么算?
请问出口企业有退税业务,样品不收费的会计分录怎么处理,进项税怎么处理?涉及分录帮忙分析下
7、向已预付货款50000元的A公司发出甲产品500件,单价100元,增值税8500元,结清剩余货款。8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行。9、计算并结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。10、计算并结转本月完工产品成本。11、结转本月已销甲产品的生产成本,每件60元。12、结转本月已销甲、乙材料的成本。甲材料28000元,乙材料12000元。
请教老师,应付账款账上挂的公司已经注销,怎么平账?注销的是个体工商,能不能支付现金给个体工商户主?